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中国上市公司公告

关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

披露日期: 2026-08-21公司: 启明信息证券代码: 002232市场: 深市主板公告类型: 其他公告公告编号: 1225487777原始类型码: 01010503||010112||012399摘录页数: 3

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启明信息技术股份有限公司

关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)按照《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交

易》等要求,通过查验一汽财务有限公司(以下简称“财务公

司”)的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料,并

审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公

司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况

进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)基本信息

财务公司于 1987年12月 22日经监管机构批准成立,原名

为解放汽车工业财务公司,企业类型为有限责任公司,是中国第

一汽车集团有限公司内第一家非银行金融机构。法定代表人:袁

媛;注册地址:长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688

号;财务公司注册资本金 1,000,000万元。金融许可证机构编码:

L0033H222010001;统一社会信用代码:912201011239985608。

(二)股权结构信息

序号 财务公司股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 中国第一汽车股份有限公司 1,000,000.00100.00

—— 合计 1,000,000.00100.00

(三)经营范围

吸收成员单位存款;办理成员单位贷款和融资租赁;办理成

员单位票据贴现和票据承兑;办理成员单位资金结算与收付;提

供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信

用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位产品买方

信贷、消费信贷和融资租赁;从事有价证券投资;对金融机构的

股权投资。

二、内控基本情况

(一)治理架构和组织机构

财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立

了董事会,并对董事会和董事、高级管理人员在风险管理中的

责任进行了明确规定。财务公司治理结构健全,管理运作规范,

建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织

机构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。

组织机构如下:

董事会:公司董事会对股东负责,在《公司法》、公司章

程和股东赋予的职权范围内履行职责,维护本公司及股东的合

法权益。董事会是企业的经营决策主体,定战略、作决策、防

风险,依照法定程序和公司章程行使对企业重大问题的决策权,

并加强对经理层的管理和监督。

总经理办公会:负责在董事会的授权下,对公司重大决策、

重大项目安排、大额度资金运作等重大事项进行审议和决策,

其中事项清单及其决策机制按照财务公司《“三重一大”管理

办法》等规定执行;负责审议其他规章制度中规定的或总经理

认为需要总经理办公会审议的事项。

风险管理委员会:负责审议全面风险管理组织架构及各部

门职责分工;根据董事会确定的风险管理策略及风险偏好,审

议各类风险管理政策及风险限额;负责审议全面风险和各类重

要风险管理状况报告;负责审议公司授信业务方案和重大风险

管理应对策略;负责审批总经理办公会授权的其他风险管理事

宜;负责其他规章制度中规定的需要风险管理委员会审议的事

项。

信息科技管理委员会:负责审议信息科技战略规划、推进

重大项目决策;负责监督信息科技建设各项职责落实情况,审

核信息科技战略规划执行、信息科技预算和实际支出、信息科

技整体情况;负责数据治理工作中的重大事项决策,包括但不

限于数据治理年度工作计划,内控制度制定及完善,对外合作

事项等;负责审议信息科技外包战略、外包管理制度流程、重

大外包决策,审核外包合同,监控信息科技外包及其风险管理

成效;负责审批公司信息安全方面建设规划、预算及建设方案,

协调公司资源落实信息安全管理工作要求,审议信息安全评估

报告,审批批准信息系统产生日志的复查频率及保存周期;审

议确认年度信息科技业务连续性计划和年度应急演练结果;负

责审议数字化转型管理评估和考核体系,确保各业务条线系统

推进转型工作;负责审查、评估与监督公司金融科技伦理落地

实施情况开展,防范、化解金融科技活动伦理风险;负责审批

总经理办公会授权的其他信息科技管理事宜。

资产保全部:负责统筹汽车金融存量业务管理工作;负责

组织开展微信、APP 平台(一汽财务商贷通、乘贷通)官方在

线平台的建设与维护;负责组织开展汽车金融业务合同管理工

作(如展期等);负责组织开展汽车金融业务客户管理、还款

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