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中国上市公司公告

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

披露日期: 2026-08-20公司: 鼎泰高科证券代码: 301377市场: 创业板公告类型: 其他公告公告编号: 1225482439原始类型码: 01010503||010112||010115||012301摘录页数: 3

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证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 公告编号:2026-062

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于续聘 2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年8月19

日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事

务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度

审计机构,负责公司 2026年度的审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议通

过,现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通

合伙)更名而来,初始成立于 1988年8月,2013年 12月10日改制为特殊普通

合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证

券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢 10层1001-1至

1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025年12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 233人,共有注册

会计师 1507人,其中 856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2025年度收入总额为 291,008.44万元,其中审

计业务收入 263,719.56万元,证券期货业务收入 139,069.64万元。

容诚会计师事务所共承担 557家上市公司 2025年年报审计业务,审计收费

总额 57,550.23万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务

业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管

理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家

数为 416家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额

不低于 2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月 21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司

(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出

判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

共同就 2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,

在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询(北京)有限公司

及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序

中。

2026年3月 16日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下

简称红相股份)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽 02民初 735号、(2025)

闽02民初 736号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的

合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚在 25%范围内承担连带赔偿责任。

容诚收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到

刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12次、自律监管措施 13次、纪律

处分 5次、自律处分 1次。

108名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑

事处罚 0次、行政处罚 5次(共 3个项目)、行政监管措施 20次、行业惩戒 1

次、纪律处分 11次、自律监管措施 10次、自律处分 1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:陈链武,2014 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市

公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司提供

审计服务;近三年签署过鼎泰高科、汇成真空、凌玮科技、和胜股份等多家上市

公司审计报告。

项目签字注册会计师:曾光,2015 年成为中国注册会计师,2012 年开始从

事上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公

司提供审计服务;近三年签署过鼎泰高科、汇成真空等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:骆虹秀,2025 年成为中国注册会计师,2018 年开始

从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为

公司提供审计服务。

项目质量复核人:梁艳霞,2005 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事

上市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家

上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈链武、签字注册会计师曾光、签字注册会计师骆虹秀、项目质

量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措

施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的

要求》的情形。

4.审计收费

公司 2025年度审计费用 100万元,其中财务报告审计费用 80万元,内部控

制审计费用 20万元。

2026年度审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理

复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工

作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了拟续聘会计师事务所的基本情况、资质、人事

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